岗位名称 | 岗位说明 | 资格条件 |
审计部负责人 (1名) |
1、贯彻执行国家审计署、市国资委、审计局、内审协会、集团和公司有关内部审计工作的制度规定,依法独立履行内部审计职责; 2、在公司董事会领导下,开展各项审计工作; 3、积极完成公司董事会和总经理室交办的各项审计任务,及时向公司董事会和总经理室请示和报告审计工作; 4、全面负责部门内部的审计等日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工合作,加强部门的自身发展; 5、带领本部门审计人员参与公司制度建设、制定审计工作计划、编制审计方案,统筹安排本部门对审计方案的实施工作,并对完成情况进行检查、总结; 6、负责部门审计工作的质量控制,对审计人员编制的审计工作底稿进行复核,修改、审核审计结论和审计报告; 7、做好本部门与被审计单位(个人)的协调沟通工作; 8、完成董事会、总经理室交办的其他工作。 |
1、财务、审计类相关专业本科及以上学历;中级会计师或高级会计师技术职称等,无不良从业记录; 2、具备八年以上财务或审计相关工作经验,有大型国企从业经历者优先考虑; 3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、熟练运用企业会计准则、国家财务、税务、金融方面法律、法规和集团的规章制度; 5、较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,注重细节,善于分析判断、发现问题并追踪问题根本原因的能力; 6、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。 |